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河池市法制办公室2016年部门决算
 
发布时间: 2017-06-23 11:07:22   作者:本站编辑   来源: 本站原创  
 

河池市法制办公室2016年部门决算

 

    

 

第一部分:河池市法制办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分河池市法制办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市法制办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:河池市法制办公室概况

一、主要职能

1)负责全市依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核,完善和推进依法行政考核制度。

2)负责统筹规划市人民政府的规范性文件制定工作,拟订市人民政府规范性文件制定工作计划,报经市人民政府批准后组织实施,并督促检查。

3)审查修改市人民政府各部门报送市人民政府的规范性文件草案;办理有关法律草案、法规草案、部门规章草案征求意见的答复工作;承办市人民政府规范性文件的解释工作。

4)起草或者组织起草重要的规范性文件草案。

5)受市人民政府委托,清理市人民政府的规范性文件。

6)承担为市人民政府依法管理经济社会事务提供法律服务的相关工作。

7)负责组织涉及政府行为共同规范的法律、法规的贯彻实施,并对其实施情况进行监督检查。

8)依法清理、认定并向社会公布行政执法主体;对行政执法检查项目提出统筹安排意见;负责行政执法人员的培训考试工作,管理行政执法证、行政复议人员资格证、行政执法监督证等有关证件。

9)负责对相对集中行政处罚权、行政许可权有关法律事项的审核。

10)负责对市人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查;办理县(市、区)人民政府、市直各部门的规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作;承办市人民政府规范性文件呈报自治区法制办公室备案事宜。

11)承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件;代理涉及市人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务;协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议;承办因不服市人民政府具体行政行为依法向自治区人民政府申请行政复议案件的答复工作;对全市行政复议、行政赔偿工作进行指导和监督。

12)开展政府法制宣传、依法行政理论研究,与区内外政府法制工作部门的法制业务交流以及与法学界的学术交流。

13)指导县(市、区)人民政府和市直各部门的政府法制工作。

14)指导仲裁机构开展仲裁业务。

15)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、行政复议科

2、行政执法监督科

3、人事秘书科

4、政府法律事务科

5、法规科

6、河池仲裁委员会秘书处(二层机构) 

第二部分:河池市法制办公室2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、委、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表(单位:元)

 

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

5,304,946.70

一、一般公共服务支出

1,988,064.38

二、事业收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业单位经营收入

0.00

三、教育支出

4890.5

四、其他收入

92,132.00

四、科学技术支出

0.00

 

 

五、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

72,343.00

 

 

七、住房保障支出

98,998.00

 

 

八、社会保障和就业支出

216,316.00

 

 

 

 

本年收入合计

5,397,078.70

本年支出合计

2,475,323.28

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

上年结转

38,667.79

年末结转与结余

2,960,423.21

 

 

 

 

收入总计

5,435,746.49

支出总计

5,435,746.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:收入决算表(单位:元)

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,397,078.70

5,304,946.70

0.00

0.00

0.00

0.00

92,132.00

一般公共服务支出

4,909,819.80

4,909,819.80

 

 

 

 

 

 

  教育支出

4,890.50

4,890.50

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

216,316.00

216,316.00

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

72,343.00

72,343.00

 

 

 

 

 

 

医疗保障

72,343.00

72,343.00

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

98,998.00

98,998.00

 

 

 

 

 

 

其他支出

94,711.40

2,579.40

 

 

 

 

92,132.00

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

 

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

22

3

3

4

5

5

66

合计

2,475,323.28

1,565,914.49

909,408.79

0.00

0.00

0.00

一般公共服务支出

1,988,064.38

1,170,787.59

817,276.79

0.00

0.00

0.00

 

教育支出

4,890.50

4,890.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

社会保障和就业支出

216,316.00

216,316.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

医疗卫生与计划生育支出

72,343.00

72,343.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

住房保障支出

98,998.00

98,998.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

其他支出

94,711.40

2,579.40

92,132.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,304,946.70

一、一般公共服务支出

18

1,988,064.38

1,988,064.38

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、教育支出

20

4,890.50

4,890.50

0.00

 

4

 

四、科学技术支出

21

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

216,316.00

216,316.00

0.00

 

7

 

七、医疗卫生支出

24

72,343.00

72,343.00

0.00

 

8

 

八、住房保障支出

25

98,998.00

98,998.00

0.00

 

9

 

 其他支出

26

2,579.40

2,579.40

0.00

本年收入合计

10

5,304,946.70

本年支出合计

27

2,960,423.21

年初财政拨款结转和结余

13

38,667.79

年末结转和结余

28

0.00

一般公共预算财政拨款

14

38,667.79

 

29

 

政府性基金预算财政拨款

15

0.00

 

30

 

 

16

 

 

31

 

合计

17

5,343,614.49

合计

32

5,343,614.49

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

一般公共服务支出

1988064.38

1,170,787.59

817,276.79

 款

  教育支出

1980727.38

1,163,450.59

817,276.79

   项 

社会保障和就业支出

216,316.00

216,316.00

 

0.00

 

医疗卫生与计划生育支出

72,343.00

72,343.00

00.00

 

住房保障支出

98,998.00

98,998.00

00.00

 

其他支出

2,579.40

2,579.40

00.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1,565,914.49